• สภาพทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
27 ตุลาคม 2566

0


ขนาดและที่ตั้ง

เทศบาลตำบลทุ่งยาวได้มีการจัดตั้งขึ้นตามที่ได้มีประกาศพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  ซึ่งมีผลให้สุขาภิบาลทุ่งยาวเดิมถูกยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลทุ่งยาว  ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542  เป็นต้นมา

เทศบาลตำบลทุ่งยาว  เป็นเทศบาลหนึ่งในสองของเทศบาลตำบลในอำเภอปะเหลียน มีระยะทางห่างจาก ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน 7  กิโลเมตร  มีระยะทางห่างจากจังหวัดตรัง  47  กิโลเมตร  และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร  877  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด 2  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 1,390  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 0.41  ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอปะเหลียน  อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลทุ่งยาว  ครอบคลุมจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บางส่วน และหมู่ที่ 2  บางส่วน

อาณาเขต

            เทศบาลตำบลทุ่งยาวมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ  และจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้

                   ทิศเหนือ          จดหมู่ที่  2   ตำบลทุ่งยาว          (มุ่งสู่นครศรีธรรมราช)

                   ทิศใต้             จดหมู่ที่  1   ตำบลทุ่งยาว          (มุ่งสู่สตูล/จดทะเลอันดามัน)

                   ทิศตะวันออก     จดหมู่ที่  1   ตำบลทุ่งยาว                    (มุ่งสู่พัทลุง)

                   ทิศตะวันตก      จดหมู่ที่  6   ตำบลท่าข้าม (คลองทุ่งยาว)  (มุ่งสู่กระบี่)

ประชากร

            - ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  มีจำนวน  2,489 คน  แยกเป็นชาย 1,178 คน และหญิง 1,311  คน

          - ครัวเรือนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  มีจำนวน  997  ครัวเรือน  

- แยกเป็น 3  ชุมชน  ประกอบด้วย

  1. ชุมชนสหธรรม
  2. ชุมชนตลาด
  3. ชุมชนอนามัย

ข้อมูลประชากร

ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

ชาย

1,122

1,127

1,178

หญิง

1,238

1,263

1,311

รวม

2,360

2,390

2,489

ข้อมูลครัวเรือน

894

943

997

 

ข้อมูลเดือน มิ.ย. 2556

ข้อมูลเดือน ม.ค. 2557

ข้อมูลเดือน มี.ค. 2558

การคลังท้องถิ่น (รวมเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายการ

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

- รายรับ

27,061,606.42

23,991,532.05

25,818,751.67

29,301,637.63

29,021,312.78

- รายจ่าย

23,929,044.67

23,685,191.90

22,335,316.27

27,795,826.78

28,485,818.74

1 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน

งบประมาณปี 2556

(จ่ายจริง)

งบประมาณปี 2557

(จ่ายจริง)

หมายเหตุ

 

ด้านบริหารทั่วไป

 

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป

8,096,783.64

9,358,130.33

 

 

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,048,085.68

2,093,821.65

 

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม

 

-  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1,263,946.99

1,346,579.48

 

 

-  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

649,066.00

386,071.00

 

 

-  แผนงานการศึกษา

3,231,227.10

3,930,148.78

 

 

-  แผนงานเคหะและชุมชน

8,625,339.15

7,216,407.61

 

 

-  แผนงานสาธารณสุข

2,944,288.50

3,196,747.89

 

 

-  แผนงานสังคมสงเคราะห์

0.00

0.00

 

 

ด้านเศรษฐกิจ

 

-  แผนงานการพาณิชย์

0.00

0.00

 

 

ด้านการดำเนินงานอื่น

 

-  แผนงานงบกลาง

937,119.72

957,912.00

 

 

2 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด

งบประมาณปี 2556

(จ่ายจริง)

งบประมาณปี 2557

(จ่ายจริง)

หมายเหตุ

1. รายจ่ายงบกลาง

937,119.78

957,912.00

 

2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6,397,717.00

9,604,138.00

 

3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว

4,899,264.00

5,195,856.00

 

4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

7,654,278.52

5,957,035.25

 

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค

582,678.54

601,095.86

 

6. หมวดเงินอุดหนุน

963,869.00

1,372,781.63

 

7. หมวดรายจ่ายอื่น

0.00

0.00

 

8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,360,900.00

4,797,000.00

 

3 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก

รายการ

ปี 2556  (บาท)

ปี 2557  (บาท)

-

841,287

4,120,000

-

1,003,500

2,116,807

จ่ายขาด

เงินสะสม

และเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

127,741.00

0.00

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

0.00

0.00

3. แผนงานการศึกษา

1,087,799.00

1,109,000.00

4. แผนงานเคหะและชุมชน

750,000.00

0.00

5. แผนงานสาธารณสุข

0.00

0.00

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

0.00

0.00

7. งบกลาง

2,262,008.00

2,369,850.00

4 ประมาณการรายรับ

รายรับ

รับจริง

ปี 2556

รับจริง

ปี 2557

ประมาณการ

ปี 2558

หมายเหตุ

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร

1,286,943.71

1,516,223.98

1,323,500.00

 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ

   และใบอนุญาต

467,425.40

440,512.60

384,300.00

 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

1,366,765.33

1,479,806.09

1,250,500.00

 

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

56,711.04

210,279.20

60,000.00

 

5. หมวดรายได้จากทุน

300.00

0.00

500.00

 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดภาษีจัดสรร

15,986,745.15

15,540,644.91

13,825,000.00

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

10,136,747.00

9,833,846.00

17,350,000.00

 

รวมทั้งสิ้น

29,301,637.63

29,021,312.78

34,193,800.00

 

5 ประมาณการรายจ่าย

ด้าน

ประมาณการรายจ่าย

ปี 2558

หมายเหตุ

ด้านบริหารงานทั่วไป

 

 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป

11,938,040

 

-แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2,811,740

 

ด้านบริการชุมชนและสังคม

 

 

-แผนงานการศึกษา

4,918,460

 

-แผนงานสาธารณสุข

3,549,590

 

-แผนงานเคหะและชุมชน

7,116,090

 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1,097,000

 

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1,670,000

 

ด้านการดำเนินงานอื่น

 

 

-แผนงานงบกลาง

1,092,880

 

รวมทั้งสิ้น

34,193,800